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成都产业投资集团内部审计研究
本文ID:LW228211
(字数:10194)
XCLW101822 成都产业投资集团内部审计研究
内 容 摘 要
随着我国市场化改革进程进一步深入,内部审计对于企业健全内部组织机构,防范企业风险,日益发挥重要作用。传统内部审计以督察为己任的模式已经无法完成公司管理层设立的目标,基于风险导向增值型内部审计已成为企业内部审计实务应用的新模式。成都产业投资集团作为新型国营资本运营集团,内部审计部门正处于传统转型至现代内部审计的过程,本文以成都产业投资集团内部审计实践为案例,研究如何建立增值型内部审计体系,以及转型过程中可以实施的策略。
[关键词]:增值型内部审计、风险导向型内部审计、内部审计的双重性
目 录
一、绪论5
(一)选题背景和研究意义5
(二)文献综述5
(三)研究思路与方法6
二、内部审计的特性与核心理念6
(一)内部审计的“客观性”和“独立性”双重性6
(二)现代内部审计的核心理念8
(三)小结9
三、成都产业投资集团内部审计情况10
(一)成都产投集团审计部门隶属关系结构图10
(二)产投集团审计与法务风控部门人员以及岗位设置11
(三)产投集团审计目标11
(四)产投集团内部审计操作流程12
(五)产投集团内部审计工作效果12
四、成都产投集团内部审计存在的问题及对策13
(一)产投集团内部审计存在的问题13
(二)产投集团审计与法务风控部门存在的问题的原因14
(三)改善产投集团内部审计的对策15
五、结论与未来展望17
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